/
Como Rechazar una Factura Proveedor

Como Rechazar una Factura Proveedor

Pre-Condiciones

  • Tener hecha una Factura Proveedor.

Como hacer una Factura Proveedor de forma manual

Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación

Pasos

  1. Ir a Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento del Proveedor.

  2. Informar los campos: ID Proveedor (con el número de ID utilizado para la factura) y Tipo de documento. EJ: Factura Proveedor.

  3. Presionar el botón “Filtrar”.

  4. Tildar el check del registro.

  5. Presionar el botón “Rechazar”.

 



Related content

Como Aprobar una Factura Proveedor
Como Aprobar una Factura Proveedor
More like this
Como Rechazar una Nota de Crédito Proveedor
Como Rechazar una Nota de Crédito Proveedor
More like this
Como hacer una Nota de crédito al Proveedor para cancelar una Factura al 100%
Como hacer una Nota de crédito al Proveedor para cancelar una Factura al 100%
More like this
Como hacer una Nota de crédito al Proveedor PARCIAL para rebajar el saldo de una Factura
Como hacer una Nota de crédito al Proveedor PARCIAL para rebajar el saldo de una Factura
More like this
Cómo registrar una factura de proveedor NO turistico
Cómo registrar una factura de proveedor NO turistico
More like this
Como Aprobar una Nota de Crédito Proveedor
Como Aprobar una Nota de Crédito Proveedor
More like this

Netactica.com