Definiciones y Extracción ATS
Sumario
Objetivo
El Reporte ATS tiene como objetivo principal atender la necesidad fiscal de las empresas ubicadas en la región de Ecuador al ser un reporte específicamente detallado para cumplir con la legislación en relación al formato (XML) del SRI y en relación a los datos detallados que este contempla.
Alcance
El alcance del Reporte ATS es a nivel de compras / ventas global y por sucursal.
Estructura
El Reporte ATS se divide en 5 partes importantes
1) Cabecera
2) Sección Compras
3) Sección Ventas
4) Detalle Anulados Ventas
5) Totales por Establecimiento
Detalle
El XML del reporte ATS cuenta en su cabecera con los siguientes datos de la empresa. (los detalles de cada dato se encuentran en el TAGS XML ATS o en el archivo CATALOGO ATS Actualizado
Tipo ID Informante
Id Informante
Razon Social
Año
Mes
Num Establecimiento Ruc
Total Ventas
Código Operativo
El Reporte ATS en su formato XML abarca los siguientes comprobantes de compra:
Facturas de Compra
Notas de Venta
Alicuotas
Liquidación de Proveedor
Nota de Crédito
Reembolsos
Según su Naturaleza el reporte muestra los siguientes datos en las compras: (El detalle de cada tag del XML se puede ver en CATALOGO ATS Actualizado (pestaña ESQUEMA TIPO 1 Y 2)
*Tag = Formato del dato específico dentro del archivo XML
Codigo Sustento con el tag <codSustento>
Tipo Id Proveedor con el tag <tpIdProv>
Id Proveedor con el tag <idProv>1791319869001</idProv>
Tipo de Comprobante con el tag <tipoComprobante>
Fecha de Registro Contable con el tag <fechaRegistro>
Establecimiento con el tag <establecimiento>
Punto Emisión con el tag <puntoEmision>
Número de Secuecial con el tag <secuencial>
Fecha Emisión Documento con el tag <fechaEmision>
Número Autorización con el tag <autorizacion>
Base No Grava Iva con el tag <baseNoGraIva>
Base Imponible con el tag <baseImponible>
Base Imponible Gravada con el tag <baseImpGrav>
Monto Ice con el tag <montoIce>
Monto Iva con el tag <montoIva>
Valor Retencion Bienes con el tag <valorRetBienes>
Valor Retencion Servicios con el tag <valorRetServicios>
Valor Retencion Servicios 100% con el tag <valRetServ100>
Pago Exterior con el tag <pagoExterior>
Pago Local Exterior con el tag <pagoLocExt>
Pais efecto de Pago con el tag <paisEfecPago>
Aplicación Convenio Doble Tributación con el tag <aplicConvDobTrib>
Pago Exerior Sujero a Retención Según Norma Legal con el tag <pagExtSujRetNorLeg>
Formas de Pago con el tag <formasDePago>
Código de Retención con el tag <codRetAir>
Base Imponible de Retención con el tag <baseImpAir>
Porcentaje de Retención con el tag <porcentajeAir>
Valor Retención con el tag <valRetAir>
Establecimiento Retención con el tag <estabRetencion1>
Punto Emisión con el tag <ptoEmiRetencion1>
Número de Secuencial de Retención con el tag <secRetencion1>
Número de Autorización de Retención con el tag <autRetencion1>
Fecha de Emisión de Retención con el tag <fechaEmiRet1>
Reembolsos con el tag <Reembolsos>
Fecha Emisión Reembolso con el tag <FechaEmiReemb>
Número Secuencial Reembolso con el tag <NumSecReemb>
Número de Autorización Reembolso con el tag <AutorizacionReemb>
Para Despegar Ecuador el reporte ATS en su formato XML en este momento abarca los siguientes comprobantes de Venta:
Facturas de Venta
Notas de Crédito Clientes
Según su Naturaleza el reporte muestra los siguientes datos en las Ventas: (El detalle de cada tag del XML se puede ver en CATALOGO ATS Actualizado (pestaña ESQUEMA TIPO 1 Y 2)
*Tag = Formato del dato específico dentro del archivo XML
Tipo Id Cliente con el tag <tpIdCliente>
Id de Cliente con el tag <idCliente>
Tipo de Comprobante con el tag <tipoComprobante>
Número de comprobantes con el tag <numeroComprobantes>
Base No Grava Iva con el tag <baseNoGraIva>
Base Imponible con el tag <baseImponible>
Base Imponible Gravada con el tag <baseImpGrav>
Monto de Iva con el tag <montoIva>
Valor de Retención Iva con el tag <valorRetIva>
Valor de Retención de Renta con el tag <valorRetRenta>
Tipo de Comprobante Anulado con el tag <tipoComprobante>
Establecimiento de Comprobante Anulado con el tag <establecimiento>
Punto de Emisión de Comprobante Anulado con el tag <puntoEmision>
Secuecial de Inicio de Factura Anulada con el tag <secuencialInicio>
Secuencial final de Factura Anulada con el tag <secuencialFin>
Codigo Autorización Factura Anulada con el tag <autorizacion>
Cabe destacar que para las ventas no habrá dos tipos de comprobantes iguales del mismo ID de Cliente. y estas se agrupan por:
*Id de Cliente y,
*Por Tipo de Comprobante (18 o 41 según el caso)
Finalmente en el XML del ATS sale el dato de las ventas por establecimiento (Sucursal)
Código Establecimiento con el tag <codEstab>
Total Ventas Establecimiento con el tag <ventasEstab>
Revisa un ejemplo en toda su dimensión del
Ubicación del Reporte
Dentro de Netoffice el reporte se visualiza desde "Reportes - Operativos - Reporte ATS" en donde se mostrará la siguiente pantalla
Ya dentro del reporte es fundamental revisar que esté bien configurada la ruta de destino del XML del ATS. para esto dentro de la pantalla de Reporte ATS se deben dirigir a la pestaña "Configuración"
Al estar dentro de la configuración se debe seleccionar o verificar que la ruta de descarga del archivo sea la correcta esto se encuentra en los Datos del Emisor, (también puedes revisar la Configuración de Reglas ATS)
Cuando previamente están configuradas las Reglas ATS, la ruta de destino del archivo ATS y los datos del emisor, ya estamos en facultad de extraer el Reporte ATS, para esto, volvemos a la pantalla principal del Reporte ATS e insertamos el Año y el Mes a generar.
Según la cantidad de comprobantes del mes va a depender el tiempo de duración de extración del archivo, este varía entre 30 segundos a 5 minutos. De momento en que se gerera el Reporte, este se despliega en la lista de XML Generados, con esto ya se dirigen a la ruta del archivo configurada para rescatar el archivo que si seguimos el ejemplo saldrá con AT.02-2014.xml
Posibles Problemas al Generar Reporte
|
| Tabla Síntoma / Solución |
Síntoma | Posibles causas | Solución |
---|---|---|
No se genera reportes y arroja mensaje Codigo Sustento | La factura de proveedor que nombra el mensaje no tiene codigo de sustento válido. | Se modificar factura de proveedor mediante a opción "Edición" e insertar el código de sustento correcto. |
No se genera reportes y arroja mensaje Id cliente o Proveedor incorrecto | Los números de ID que nombra el mensaje no tienen DNI o RUC válido. | Se debe entrar al módulo de Maestros Clientes o Proveedores sea el caso y modificar el Número de Documento de Identidad correcto. |
Categoría: Páginas con enlaces rotos a archivos
Netactica.com