Como importar conceptos a una Factura Proveedor

Objetivo

Describir el proceso para importar masivamente conceptos a una factura proveedor.

Pre-Condiciones

 

Pasos

  • Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.

  • Completar los campos: ID Proveedor, Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.



  • Ir a la solapa Concepto.

  • Presionar el botón “Importar”.

  • Localizar el Template en el buscador de Windows.

  • Seleccionar el template con doble click.

  • Presionar el botón "Grabar".


Nota: Para que la Factura Proveedor se visualice en la Cuenta Corriente y pase a la contabilidad, será necesario aprobar el documento desde Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento de Proveedor.

 

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