Mapear concepto de descuento como Gasto/Fee cuando el servicio no tiene markup

OBJETIVO

Cuando se tiene configurada en Netoffice la opción de integración web “Discriminar markup como Fee” y el servicio no tiene markup, es decir, tiene sólo descuento que el descuento sea considerado como un gasto/fee y no quede dentro del servicio.

ALCANCE

Cuando se tiene activo el check “Discriminar markup como Fee” dentro de la configuración de la Integración Web (Administración - Configuración - Integración web - Datos cabecera File) y se importa a Netoffice una reserva que no tiene markup pero tiene descuento, el descuento está quedando dentro del servicio y no como un FEE, esa es la definición y alcance original del desarrollo.

Se requiere para algunos clientes, que cuando se presenta este caso en donde se tiene el check activo "Discriminar Markup como FEE" y no hay markup el descuento sea expuesto como un FEE dentro de la solapa "Gastos/Fee" del file y no dentro del servicio.

El cambio realizado cuando esté activo el check “Discriminar markup como Fee” será el siguiente:

  • Se crea una funcionalidad llamada "Discriminar_Descuento_como_FEE", si la funcionalidad está activa y no hay markup en la reserva el descuento que originalmente quedaba en el detalle del servicio queda discriminado como un FEE en la solapa "Gastos/Fee" del file.

  • Si la funcionalidad "Discriminar_Descuento_como_FEE" está desactivada y no hay markup en la reserva el descuento debe quedar dentro del servicio, con el alcance original de la funcionalidad.

  • Si el resultado de la operación MARKUP + IVA MARKUP - DESCUENTO es positivo, crea un sólo concepto POSITIVO y sobre el total de la cuenta NOF realiza los calculos.

  • Si el resultado de la operación MARKUP + IVA MARKUP - DESCUENTO es negativo, crea un sólo concepto NEGATIVO que lo tomará de la configuracion de la integración web - User Story 142234: Ajustar concepto de Fee en markup negativo

 

 

 

 

Quedando así

 

 

Facturar y verificar que sea aceptado por la DIAN. Ese concepto de descuento debe quedar en el XML en el nodo DSC y exponerse en una linea en la representación gráfica de la factura PDF.

 

Como debe quedar representado el descuento en el XML (no requiere desarrollo)

 

 

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