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Este desarollo está compuesto por tres User Storys:

  • Parte 1 - Solicitar Devolución

  • Parte 2 - Completar Devolución

  • Parte 3 - Expediente y Vista Personalizada

OBJETIVO

El objetivo de este desarrollo es incluir dentro del proceso de devolución a los FEES que hoy en dia no estaban contemplados en el proceso.

El resultado del proceso de reembolso es la generación de una Nota de Credito de devolución. Recordemos que el proceso de devolución genera un nota de credito por concepto y que la vinculación de la factura dentro de la nota sólo es en términos informativos. Cuando se genera una nota de credito las agencias que tienen que facturar de manera electrónica si o si tienen que informar con que factura se relaciona la nota de credito que se está generando.

PROCESO DE DEVOLUCIÓN CON FEES

PRECONDICIONES:

Para que se pueda iniciar el proceso de devolución es requisito que tanto los servicios como fees que se van a devolver se encuentren facturados.

Por lógica funcional no es posible devolver algo que aún no fué facturado.

PASOS:

Para iniciar el proceso de devolución es necesario generar una “Solicitud de Devolución”. La generación de la solicitud puede ser desde:

  • Desde dentro del file o expediente: Solapa “Solicitudes” - “Devoluciones” - “Nueva devolución”

  • Por fuera del file ir a Procesos - Solicitar devolución

El proceso puede ser iniciado desde cualquiera de los dos lugares, es indistinto, el resultado es la generación de la Solicitud de la Devolución.

El proceso en este caso se hace desde el file, al hacer clic en “Nueva Devolución” se listarán los servicios y FEES disponibles para ser devueltos

En la pantalla anterior se seleccionarán los servicios y fees que se deseen devolver e incluir en la Nota credito.

En este caso selecciono un ticket aereo y sus fees asociados

Se hace clic en Selecciona para continuar el proceso

Se selecciona un motivo y se Graba la solicitud

Para continuar el proceso ir a Procesos - “Completar Devolución”

Hacer clic en Buscar y se listarán las solicitudes pendientes

En la imagen de mas abajo podemos observar que muestra la solicitud que generamos y los tipos de servicios que incluye, en este caso A representa al servicio AEREO y G a los GASTOS/FEES

Para continuar el proceso hacer clic en “Selección”

Se abrirá una pantalla emergente donde se tendrán que editar cada uno de los servicios y Fees a devolver

Se “Edita” el primer FEE para este caso se va a devolver completo. Una vez editado se “Confirma”

Se realiza el proceso con cada uno de los items seleccionados para devolver, se pueden devolver completos o de forma parcial.

Una vez editado todo se hace clic en “Completar Devolución”

Allí se deben asignar los conceptos a cada item

Una vez editados todos los servicios y fees, es decir, una vez asignado el concepto se hace clic en “Generar Nota de Credito”

Se selecciona la factura relacionada

Aparecerá una ventana emergente con la Nota de credito ya precargada con los datos que se gestionaron en el proceso de devolución

En la solapa Concepto, tendra los conceptos asociados a los servicios y fees

En la solapa Factura se incluye la factura asociada, sólo es en términos informativos

En la solapa Servicios, se incluyen los servicios y fees asociados al file

Se graba la Nota de credito

Si vamos al file observamos lo siguiente:

Antes de generar la Nota de credito de devolución;

  • ESTADO DEL FILE: CERRADO

  • TOTAL FACTURADO: 1.428. 640

Luego de generar la Nota de credito por devolución

  • ESTADO DEL FILE: CERRADO - La Nota de credito de devolución no abre el file, ya que no anula la factura

  • TOTAL FACTURADO: el total factura resta sólo a terminos visuales en la cabecera del file la parte devuelta en la nota de credito pero la factura sigue quedando por saldo antes de la nota de credito

El servicio y FEE ya no se ofrecerán nuevamente para hacer otra nota de credito

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