Ir al final de los metadatos
Ir al inicio de los metadatos

Estás viendo una versión antigua de esta página. Ve a la versión actual.

Comparar con el actual Ver el historial de la página

« Anterior Versión 5 Siguiente »

Pre-Condiciones

  • Tener cargados motivos de anulación en Administración > Configuración > Tablas Tipo > Causales Anulación Facturas.

  • Tener creada una factura. Como facturar un File / Servicio al cliente

  • Tener habilitada la funcionalidad FACTURA_ANULACION_DIRECTA.

Pasos

  1. Ir a Comprobantes > Clientes > Factura.

  2. Ir a la solapa Factura.

  3. Presionar el botón “Buscar”.

  4. Informar el campo ID Cliente con el cliente utilizado en la factura de la pre-condición.

  5. Presionar el botón “Buscar”.

  6. Seleccionar el registro de la pre-condición.

  7. Presionar el botón “Elegir”.

  8. Presionar el botón “Anular”.

  9. Informar el campo Motivo de anulación de la factura.

  10. Presionar el botón “Si”.

Archivo:Fc anular.png

  • Sin etiquetas