Ir al final de los metadatos
Ir al inicio de los metadatos

Estás viendo una versión antigua de esta página. Ve a la versión actual.

Comparar con el actual Ver el historial de la página

« Anterior Versión 5 Siguiente »

Pre-Condiciones

Pasos

  1. Ir a Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Anticipo.

  2. Informar el campo ID Proveedor.

  3. Informar los campos: Tipo, Sucursal y Descripción.

  4. Ir a la solapa Valores.

  5. Presionar el botón “Agregar”.

  6. Seleccionar la caja de la pre-condición.

  7. Presionar el botón “Buscar”.

  8. Tildar el check del registro.

  9. Presionar el botón “Confirmar”.

  10. Presionar el botón “Cerrar” Correspondiente al popup de Valores.

  11. Seleccionar el registro.

  12. Presionar el botón “Editar”.

  13. Informar el campo Importe Original.

  14. Presionar el botón “Aceptar”.

  15. Presionar el botón “Grabar”.

  • Sin etiquetas