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Pre-Condiciones

Pasos

  1. Ir a Comprobantes > Proveedores > Pre Liquidación.

  2. Completar el campo ID File, con el número del file de la pre-condición.

  3. Tildar el check “Omitir reglas”.

  4. Presionar el botón “Ver”.

  5. Tildar el check del registro.

  6. Presionar el botón “Pre Liquidación”.

  7. Completar los campos: Moneda y Tipo de comprobante.

  8. Presionar el botón “Generar”.

  9. Presionar el botón “Aprobar”.

Resultado: Despliega pantalla de Factura proveedor.

  1. Completar los campos: Número, Condición de pago, descripción corta, formas de pago y Total ingresado.

  2. Presionar el botón “Grabar”.

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