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Pre-Condiciones

Pasos

  1. Ir a Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Anticipo.

  2. Informar el campo ID Proveedor.

  3. Informar los campos: Tipo, Sucursal y Descripción.

  4. Ir a la solapa Valores.

  5. Presionar el botón “Agregar”.

  6. Seleccionar la caja de la pre-condición.

  7. Presionar el botón “Buscar”.

  8. Tildar el check del registro.

  9. Presionar el botón “Confirmar”.

  10. Presionar el botón “Cerrar” Correspondiente al popup de Valores.

  11. Seleccionar el registro.

  12. Presionar el botón “Editar”.

  13. Informar el campo Importe Original.

  14. Presionar el botón “Aceptar”.

  15. Presionar el botón “Grabar”.

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