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Pre-Condiciones

Como hacer una Factura Proveedor de forma manual

Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación

Como Aprobar una Factura Proveedor

Pasos

  1. Ir a Procesos > Caja > Orden de Pago a Proveedor desde Facturas.

  2. Informar el campo ID de Proveedor, con el número de id utilizado para la pre-condición de la Factura.

  3. Presionar el botón “Buscar”.

  4. Tildar el check del registro.

  5. Presionar el botón “Generar Orden de Pago”.

  6. Completar los campos: Tipo, Sucursal, Descripción.

  7. Ir a la solapa Valores.

  8. Presionar el botón "Agregar".

  9. Seleccionar la caja/banco desde donde va a salir el dinero, y presionar "Buscar".

  10. Seleccionar la forma de pago y presionar "Confirmar" y luego "Cerrar".

  11. Seleccionar el valor y presionar "Editar".

  12. Informar el importe a pagar en el campo "Importe Original".

  13. Presionar el botón "Aceptar".

  14. Presionar el botón “Grabar”.

MPORTANTE: Para afectar la Cuenta Corriente y la contabilidad, es necesario aprobar la Orden de Pago. Como Aprobar y Pagar una Orden de Pago

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Video ilustrativo de Pagos Masivos: https://www.youtube.com/watch?v=R2qJv2ycyis

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