Como hacer una Orden de Pago, para pagar una Factura Proveedor
Pre-Condiciones
Tener creada una sucursal. Como crear una Sucursal
Tener creado un talonario asociado a la sucursal de la pre-condición anterior. Como crear un Talonario
Tener creado un tipo de comprobante asociado al talonario de la pre-condición anterior. Como crear un Comprobante
Tener hecha una Factura Proveedor, que se encuentre Aprobada.
Como hacer una Factura Proveedor de forma manual
Como crear una Factura proveedor desde el flujo de Pre Liquidación
Como Aprobar una Factura Proveedor
Pasos
Ir a Procesos > Caja > Orden de Pago a Proveedor desde Facturas.
Informar el campo ID de Proveedor, con el número de id utilizado para la pre-condición de la Factura.
Presionar el botón “Buscar”.
Tildar el check del registro.
Presionar el botón “Generar Orden de Pago”.
Completar los campos: Tipo, Sucursal, Descripción.
Ir a la solapa Valores.
Presionar el botón "Agregar".
Seleccionar la caja/banco desde donde va a salir el dinero, y presionar "Buscar".
Seleccionar la forma de pago y presionar "Confirmar" y luego "Cerrar".
Seleccionar el valor y presionar "Editar".
Informar el importe a pagar en el campo "Importe Original".
Presionar el botón "Aceptar".
Presionar el botón “Grabar”.
MPORTANTE: Para afectar la Cuenta Corriente y la contabilidad, es necesario aprobar la Orden de Pago. Como Aprobar y Pagar una Orden de Pago
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Video ilustrativo de Pagos Masivos: Pagos Masivos a Proveedores
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