Versiones comparadas

Clave

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  • Se ha eliminado esta línea.
  • El formato se ha cambiado.

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CONTABLE: Esta predeterminada por defecto, toma la fecha y hora del servidor.Archivo:Cambio fechas 1.PNG

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FECHA MANUAL:

  • Si el check se encuentra en FALSE: toma la fecha y hora del servidor.

  • Si el check se encuentra en TRUE: habilita las opciones del cuadro "Fecha por Defecto".

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  • Si el check se encuentra en FALSE: valida correlatividad entre fecha y numeración del Tipo de Comprobante y otros que compartan el mismo talonario que el seleccionado.

  • Si el check se encuentra en TRUE: NO valida correlatividad entre fecha y numeración del Tipo de Comprobante y otros que compartan el mismo talonario que el seleccionado.

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Tipos de Comprobantes

La funcionalidad aplica a los siguientes Comprobantes:

  • AN - Anticipos

  • CD - Cruce de Documentos (Procesos > Caja > Generar Cruce de Documentos)

  • EC - Egreso de Caja (Procesos > Caja > Generar Egreso de Caja)

  • FA – Factura (Comprobantes > Cliente > Factura)

  • IC - Ingreso de Caja (Procesos > Caja > Generar Ingreso de Caja)

  • LP - Liquidación a Proveedor (Comprobantes > Proveedor > Liquidación)

  • NC - Notas de Crédito (Comprobantes > Cliente > Nota de Crédito)

  • ND - Notas de Debito (Comprobantes > Cliente > Nota de Débito)

  • OA - Orden de Pago Proveedor Anticipo (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Proveedor de Anticipo)

  • OC - Orden de Pago Cliente (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Cliente)

  • OP - Orden de Pago Proveedor (Procesos > Caja > Generar Orden de Pago Proveedor)

  • RE – Recibo (Procesos > Caja > Generar Recibo de Caja)

  • TC - Transferencia de Caja (Procesos > Caja > Generar Transferencia de Caja)

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