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Clave

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Pasos

  • Ir a Comprobantes > Proveedores > Factura.

  • Completar los campos: ID Proveedor, Tipo, Número, Condición de Pago, Formas de Pago y Total Ingresado.

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Nota: Para que la Factura Proveedor se visualice en la Cuenta Corriente y pase a la contabilidad, será necesario aprobar el documento desde Procesos > Autorizaciones > Autorizar Documento de Proveedor.


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