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Clave

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  • ID_Factura_Inter: Es el ID interno de la Factura generada.

  • Anulada: Este campo se tilda como Verdadero si la Factura se encuentra anulada.

  • NC Apli.: Es el número de las Notas de Crédito aplicadas a la Factura.

  • Tipo Comprobante: Es el ID de la Factura generada: EJ: FACTU.

  • Número: Es el número de la Factura generada.

  • Sucursal: Es la descripción de la sucursal de la Factura generada.

  • Letra: Es la letra de la Factura generada. EJ: A.

  • Punto de Venta: Es el Punto de Venta de la Factura generada.

  • ID Moneda: Es el código de la moneda de la Factura generada. EJ: USD.

  • Total: Es el Importe Total de la Factura generada.

  • Saldo: Es el Importe del Saldo de la Factura generada.

  • Fecha: Es la Fecha de la Factura generada.

  • Cliente: Es la Razón Social del cliente de la Factura generada.

  • Referencia:

  • Centro de Costo: Es el Centro de Costo asociado a la Factura generada.

  • Tipo Venta: Es el Tipo de Venta del servicio facturado. EJ: Call Center.

  • Cédula de Vecindad: Es el número de documento (identificación) del cliente de la Factura generada.

  • Condición_Venta: Es la condición de venta. EJ: Contado.

  • Status: Es la descripción del estado de la Factura. EJ: Facturada.

  • Usuario Facturador: Es el nombre del usuario facturador.

  • Promotor: Es el nombre del promotor asociado a la Factura generada.

  • Comisión Promotor: Es el importe de comisión del Promotor asociado a la Factura generada.

  • Causal de Anulación: Es el Motivo de Anulación de la Factura generada.

  • Fecha_Anulación: Es la Fecha de Anulación de la Factura generada.

  • Fecha_Vencimiento: Es la Fecha de Vencimiento de la Factura generada.

  • Importe_Gravado_Iva1: Es el Importe Gravado de la Factura con la primer alícuota.

  • ID_Alicuota_Iva1: Es el ID de la primer alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva1_Porcen: Es el porcentaje de la primer alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva1_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la primer alícuota de la Factura.

  • Importe_Gravado_Iva2: Es el Importe Gravado de la Factura con la segunda alícuota.

  • ID_Alicuota_Iva2: Es el ID de la segunda alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva2_Porcen: Es el porcentaje de la segunda alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva2_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la segunda alícuota de la Factura.

  • Importe_Gravado_Iva3: Es el Importe Gravado de la Factura con la tercer alícuota.

  • ID_Alicuota_Iva3: Es el ID de la tercer alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva3_Porcen: Es el porcentaje de la tercer alícuota aplicada en la Factura.

  • Iva3_Impor: Es el Importe de IVA calculado con la tercer alícuota de la Factura.

  • Importe_Exento: Es el Importe Exento de la Factura.

  • Condicion_Iva: Es la Condición de IVA del cliente de la Factura.

  • Cuenta del Cliente: Es el código de la Cuenta asociada al cliente de la Factura.

  • Descripción Cuenta: Es la descripción de la Cuenta asociada al cliente de la Factura.

  • Fecha Inicio Primer Servicio Facturado: Es la Fecha de Inicio (check in) del primer servicio asociado a la Factura.

  • Forma de Pago: Es la Forma de Pago de la Factura. EJ: Contado.

  • Importe Efectivo\Contado: Es el Importe de la Factura que se cobra en efectivo.

  • Importe Tarjeta: Es el Importe de la Factura que se cobra con Tarjeta.

  • Importe Crédito: Es el Importe de la Factura que se cobra mediante crédito.

  • Desc. BSP Aereo:

  • Importe_BSP_Aereos: Es el Importe de los servicios aéreos facturados, a conciliar con BSP.

  • Desc. No BSP Aereo:

  • Importe_No_BSP_Aereos:

  • Números de Recibos: Son los Números de Recibos asociados a la Factura generada.

  • Fechas Valores de Recibos:

  • Vendedores del File: Es el nombre del Vendedor del File asociado a la Factura.

  • ID_Moneda_Base: Es el código de la moneda local. EJ: ARS.

  • Total1:

  • OrdenCompra: Es el número de orden de compra informado en la solicitud de factura.

Datos de los servicios asociados:

  • ID_Factura_Inter: Es el ID interno de la Factura generada.

  • TicketNumber: Es el número de los boletos facturados.

  • SecuenServicioDetalle: Es la secuencia de los servicios facturados en el File.

  • Tipo Servicio: Es la descripción del tipo de servicio. EJ: Aéreo.

  • Moneda: Es el código de la moneda del servicio.

  • Importe Cliente: Es el importe del servicio factura.

  • Descripción: Es la descripción del servicio en la Factura generada.