Versiones comparadas

Clave

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Pasos

  1. Ir a Procesos > Caja > Realizar Ingreso de Caja.

  2. Completar los campos: Tipo, Sucursal, Moneda, Descripción y Cliente.

  3. Presionar el botón “Agregar” de la parte de Valores.

  4. Seleccionar la caja de la pre-condición.

  5. Completar los campos: Tipo Valor, Moneda, Importe original.

  6. Presionar el botón “Aceptar”.

  7. Presionar el botón “Asociar a conceptos”.

  8. Buscar el concepto de la pre-condición.

  9. Informar los campos: Cliente e Importe Gravado/Total Exento (con el mismo valor del paso 5).

  10. Presionar el botón “Confirmar”.

  11. Presionar el botón “Grabar”.

  12. Presionar el botón “Grabar” del ABM de ingreso de caja.

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